審計結(jié)果運用管理辦法
審計結(jié)果運用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范審計結(jié)果運用工作,加強整改落實,提高審計執(zhí)行力,充分發(fā)揮審計的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《蘭州大學(xué)內(nèi)部審計工作實施辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校實際,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱審計結(jié)果,是指審計處按照規(guī)定程序?qū)嵤徲嫼?依法出具的審計報告、審計決定、管理建議書、移送處理書等結(jié)論性和建議性審計文書所反映的內(nèi)容和事項。
第三條 本辦法所稱審計結(jié)果運用,是指校內(nèi)相關(guān)單位實施的公開審計結(jié)果、審計整改落實以及責任追究等充分使用審計結(jié)果的管理活動。
第四條 建立健全審計結(jié)果通報、審計整改以及責任追究等審計結(jié)果運用制度,逐步探索和推行審計結(jié)果的校內(nèi)公告制度。
第五條 審計結(jié)果運用的原則
(一)實事求是、客觀公正;
(二)以審促改、以用促審;
(三)適當公開、成果共享;
(四)權(quán)責對稱、協(xié)調(diào)聯(lián)動。
第二章 審計結(jié)果運用的方式
第六條 審計處和被審計單位以適當?shù)姆绞?在一定范圍內(nèi)公開審計結(jié)果。
第七條 被審計單位執(zhí)行審計決定,整改存在的問題,落實審計意見和建議。
第八條 紀委(監(jiān)察處)、組織部、人事處等相關(guān)部門在干部管理監(jiān)督、選拔任用、表彰獎勵、單位及個人年度考核等工作中,將審計結(jié)果及其整改落實情況作為重要參考依據(jù)。
第九條 紀委(監(jiān)察處)、組織部、人事處、審計處等相關(guān)單位對領(lǐng)導(dǎo)干部不履行或不正確履行經(jīng)濟管理職責,單位或個人存在嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的問題,不認真整改落實審計結(jié)果,拒絕、阻礙、不配合審計工作等行為進行責任追究。
第十條 紀委(監(jiān)察處)在黨風廉政建設(shè)工作中,將審計結(jié)果及其整改落實情況作為黨風廉政建設(shè)責任制考核、干部廉政談話的重要內(nèi)容。
第十一條 審計處向?qū)W校黨政領(lǐng)導(dǎo)和職能部門提交特殊事項的專題報告、反映共性問題的綜合性報告,在校內(nèi)發(fā)布審計簡報等。
第十二條 人事處將經(jīng)濟責任審計結(jié)論材料存入被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的組織人事檔案。
第十三條 建設(shè)單位按照工程項目的審計決定,與施工單位辦理結(jié)算。
第三章 審計結(jié)果公開
第十四條 根據(jù)《蘭州大學(xué)信息公開實施細則》等規(guī)定,按照規(guī)定程序,以適當?shù)姆绞?在一定范圍內(nèi),將可以公開的審計結(jié)果主動公開或者依申請公開。
第十五條 審計結(jié)果公開依法保守國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密,并充分考慮可能產(chǎn)生的社會影響,不得危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
第十六條 公開審計結(jié)果,必須經(jīng)審計處處長審核;涉及重大事項或者公開范圍較大的,報經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)批準。
第十七條 審計處可綜合利用校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、報刊、廣播、電視、宣傳欄、電子顯示屏等媒體以及年鑒、年報、會議等形式公開審計結(jié)果。
第十八條 公開審計結(jié)果,應(yīng)當在審計報告、審計決定等結(jié)論性文書生效后進行。
第十九條 審計處將有關(guān)審計結(jié)果報送學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo),抄送紀委(監(jiān)察處)、組織部、人事處、財務(wù)處,發(fā)送被審計單位。
第二十條 被審計單位及時在單位內(nèi)部向領(lǐng)導(dǎo)班子、教職工通報審計結(jié)果及其整改落實情況。
第四章 審計整改落實
第二十一條 被審計單位現(xiàn)任主要領(lǐng)導(dǎo)為審計整改落實工作的第一責任人。原任領(lǐng)導(dǎo)對任職期間的經(jīng)濟活動及財務(wù)收支的行為和結(jié)果負責,并須積極配合整改落實工作。
第二十二條 被審計單位在審計結(jié)論性文書送達之日起60日內(nèi),將審計決定的執(zhí)行、存在問題的整改、審計意見和建議的落實等情況書面反饋審計處。
第二十三條 整改落實的監(jiān)督檢查工作由審計處牽頭負責,紀委(監(jiān)察處)、組織部、人事處、財務(wù)處、國資處、資產(chǎn)經(jīng)營公司等有關(guān)單位根據(jù)各自職責協(xié)助執(zhí)行。
第二十四條 審計處建立健全內(nèi)部責任制,對整改落實情況進行跟蹤檢查,并向?qū)W校報告年度審計整改落實情況。
第二十五條 根據(jù)被審計單位的整改落實情況,決定是否實施后續(xù)審計。適時安排后續(xù)審計工作,并將其列入年度審計工作計劃。
第五章 責任追究
第二十六條 被審計單位若存在本辦法第九條的問題,紀委(監(jiān)察處)、組織部、審計處等相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《蘭州大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部問責實施辦法(試行)》、《蘭州大學(xué)財經(jīng)違法違紀行為處罰處分實施細則》的要求,追究相關(guān)人員的責任,給予相應(yīng)的黨紀政紀處分以及經(jīng)濟處罰;涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)依法處理。
第二十七條 對拒絕、拖延整改落實工作,或未按規(guī)定期限及要求整改落實的被審計單位,審計處要查明原因,向主管校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議匯報,提出追究有關(guān)人員責任的建議并予以通報批評。
第二十八條 審計處發(fā)現(xiàn)重大違法違紀或經(jīng)濟案件線索,應(yīng)及時移交紀委(監(jiān)察處)處理。
第六章 附則
第二十九條 國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三十條 本辦法自2023年1月1日起施行。