第1篇 經營會議紀要
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會議開始,王總經理請在座各位暢所欲言,針對公司的現(xiàn)狀,提出有建設性的意見和建議,將本次會議開成一個互動的會議。各部門爭相發(fā)言,并提出了自對公司的各種意見和建議。
會議最后,王經理就各部門所談及的問題提出了以下三個方面意見:
作為七冶新成立的子公司,七冶對物流的期望很大,要用三年的時間將物流打造成一個新的版塊,我們必須做到:
一、外塑企業(yè)形象,內部強化管理:
形象包含:
(1)硬件設施;如:辦公場所、設備、倉庫設施、個人著裝等;
(2)軟實力:個人的素質和企業(yè)的管理水平等。要在上述兩個方面下力氣,提高我們的各項工作水平和能力。
二、拓展市場、開源節(jié)流、挖掘潛力、提高效率:
要為客戶提供滿意的服務,下半年為了拓展市場,我們要做到:(1)開展鋼材銷售業(yè)務,并探討開展建材等其他業(yè)務;(2)外部運輸:貴陽市城市第三方配送建設,要保持積極開展新的領域的同時不能萎縮舊的業(yè)務,要守底線、保份額;(3)積極跟進。
三、要建立以客戶為中心的經營理念,把我們的企業(yè)打造成學習型企業(yè):
我們物流是服務型企業(yè),我們服務的對象是客戶;而我們的客戶對內是員工,對外是業(yè)主。對內要做到制度管人,人情留人,要留得住人并愿意為企業(yè)服務,這樣才能充分發(fā)揮員工的主動性和能動性;二是業(yè)主,即我們的客戶。要讓我們所有的客戶都能感受我們誠信、高效的服務。我們要通過各種渠道學習,培養(yǎng)人才,自我發(fā)展,開展好我們的工作。
通過這次會議,希望各部門能在下半年克服各種困難,扭轉觀念,強化服務意識,把下半年的工作做得更好。
第2篇 經營會議紀要
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會議時間:20xx年4月15日10:30分
會議地點:總部三樓會
議室主持人:楊斌
參加人員:王多維、朱全厚
職能部門及項目部:房圣亮、王維龍、孫懷忠、紀振云、林覺振、席小強、周宏志、邱鵬、趙景昌、何萬強、張允亞
會議議題:總結分析公司一季度生產經營總體運行情況和各項目部生產經營運行情況、重點生產成本、生產時效、生產經營中存在的主要問題、二季度生產經營工作的安排和要求。
會議主要由經營管理部、生產運行部、工程技術部、塔河項目部、吐哈技服項目部、三塘湖項目部負責人進行匯報。
一、會議主要內容:
(一)首先由經營管部總結分析公司一季度整體生產經營情況、各項經濟指標完成情況、各項目部重點生產成本比較、隊伍運行時效較低的項目部和主要環(huán)節(jié)作比較分析。
1、總結匯報了公司和各項目部一季度生產產值、成本、利潤完成情況,對各項目部產值、利潤、成本、運行隊伍數量和有效臺月進行了比較。
2、通報了一季度各項目部的施工完井井次。
3、對比分析一季度各項目部的主要生產成本數據,主要對油料、設備維修、特車運輸費等相對較高的成本指出并分析,生產運行部和塔河項目部分別作了解答,油料高主要為一、二月使用的是-35#柴油,修理費高主要是發(fā)電機、大修三隊cat發(fā)動機、變矩器維修,運輸費高主要為大小修基地倒換從塔里木搬遷到項目部基地的生活營房、停待隊伍設備回遷到項目部基地、鉆井一隊完工后廢渣和井場油泥拉運等。
4、由于前期時效資料統(tǒng)計原因,對生產時效情況沒有分析到單隊單井,時效分析主要指出三塘湖日常施工時效低下,塔河項目部搬遷安時效低下,尤其是塔河小修搬遷安時間超出定額一倍以上。
5、分析了虧損的主要原因:客觀原因主要為:甲方工作量不飽和、隊伍資質變化、施工區(qū)域調整;根本原因主要有:生產組織不到位、隊伍日常生產時效低、生產成本管控不嚴、出現(xiàn)工程事故處理、修后不合格返工等,
6、經營部指出了日常生產經營中較為典型和突出的六類問題。
7、經營部總結了一季度生產經營現(xiàn)狀,并對二季度生產經營工作提出了9項建議和要求。主要包括:日常生產組織、作業(yè)時效、搬遷安準備、工程質量控制、現(xiàn)場安全管理、設備管理和修理管控、全員參與成本控制、加強技術管理、對外運行費用成本結算審核管理等。
(二)各項目部分別就一季度生產經營情況、施工井次、隊伍情況、成本情況、存在的問題及下步措施等、二季度的生產經營工作計劃。
1、塔河項目部就一季度運輸費和修理費用偏高等問題進行了剖析并回答了領導提出的問題。并對已經停待的隊伍和人員下步如何安排向領導匯報了項目部的方案。
2、三塘湖項目部主要對一季度生產時效低找出了自己的原因,并提出了下步具體的提效措施,并對二季度的工作做了計劃。
3、吐哈技服項目部匯報了目前在吐哈油田的中標情況和已經運行的項目情況以及準備運行的項目的概算數據,運行工作中的困難和需要領導解決的問題,項目部今后在技術服務方面的一些設想和規(guī)劃等。
4、工程技術部就匯報了對目前修井施工區(qū)域的基本分析,并就施工作業(yè)中對時效提高的一些基本建議,列舉了一些日程施工技術數據和基本的施工方法。
5、生產運行部就一季度特車運輸、設備修理數據與20xx年4季度驚醒了比較,從工作量和運轉設備的變化分析,塔河一季度特車運輸費、油料、設備修理較高,三塘湖運輸費高等問題,并指出了生產運行中存在的問題。今后管理方面主要就如何加強生產組織、設備管理、日報管理、生產時效、對外車輛運輸簽證結算做出了本部門的計劃。
第3篇 經營會議紀要
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9月8日,隊長云孝義在隊會議室主持召開了8月份經營分析例會,隊領導趙玉樹、王西亭、王偉、時維嶺、張華清、韓振山、各班組負責人、材料員、辦事員參加了會議。
會上,各班組負責人、材料員、辦事員依次通報了8月份所分管業(yè)務的考核結果,分析考核中存在的問題,詳細說明考核所達到的效果以及需要改進調整的項目和措施,并對9月份重點工作進行了安排;選取節(jié)超突出的檢修班對8月份材料成本管控、修舊利廢取得成果進行闡述。簡要介紹本隊工作亮點和管理辦法,生產班著重匯報生產進展情況,并對下月生產計劃予以簡要介紹;隊領導根據分管業(yè)務有針對性地進行了部署和指導?,F(xiàn)將會議主要內容紀要如下:
一、上半年我隊各項經濟指標完成情況較好,完全成本計劃125.52元/噸,實際完成116.97元/噸,可控成本計劃28.79元/噸,實際完成26.39元/噸,均完成了公司要求的可控成本節(jié)約2%,完全成本節(jié)約1%的考核要求。
二、8月份礦對我隊一通三防、本質安全管理、全員月度考試、機電綜合業(yè)務、煤質綜合業(yè)務、生產綜合業(yè)務、成本分析與班組核算、五型績效考核工作、煤炭資源回收率、小改小革、精神文明建設情況幾項內容的考核,我隊得分為963.82分,在13
2個區(qū)隊排名第三。
三、檢修班各項工作表現(xiàn)出色,能夠在小改小革與修舊利廢上狠下功夫,項目數量較大。在人員管控上,月初就將材料費用、進尺等直接分解到人頭。
四、加強班組材料費考核力度,制定相應的班組管理及制度,在材料管理上要和其它單位一樣進行管控。
八、從7月份開始各單位須召開本單位經營分析會,對本單位的成本支出情況,工資結算情況、績效考核情況進行分析討論,尋求解決辦法,以此做為班組建設和班組核算的新舉措來實施。
九、加強對材料員的知識和技能培養(yǎng),材料員作為區(qū)隊的管理人員,須懂生產、懂技術、懂經營,否則將難以勝任材料員一職。
十、此次經營分析會召開效果較以往有很大改善,考核單位能詳細全面地分析節(jié)超原因,便于相關單位更進一步落實學習、尋找差距。
第4篇 經營會議紀要
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xx年一月二日下午,總經理在泰山陽光冶金三樓會議室主持召開了十二月份生產經營工作會議。副經理、各部門負責人及相關人員參加了會議。會議對十二月份生產經營進行了分析總結,并對xx年一月份生產、經營工作重點進行了部署?,F(xiàn)將會議紀要如下:
會議首先由生產上對十二月份生產運行進行了報告、分析,并對xx年一月份布置了生產措施。劉經理提出對生產技術新的要求特別是鑄鐵工作。張經理提出:各單位要狠抓檢修和日常維修,確保安全生產,同時指出檢修成本過高,對以后檢修工作做了要求。王總根據報告和發(fā)言作了以下總結:
十二月份生產基本正常,但也存在著問題,主要問題是休風次數過多,并對煉鐵、燒結以及xx年一月份工作做了安排。
一、煉鐵廠準備工作:
王總指出:十二月份對鑄鐵作了大量的準備工作,包括設備、人員、生產準備的組織上,保證了鑄鐵工作的順利進行。目前鑄鐵能力已達到600噸/天,鑄鐵質量比以前有所提高但也有待進步。并要求煉鐵上一定要保證好鑄鐵的質量,為銷售工作打基礎。
二、燒結廠產量下降主、客觀原因:
(一)停機時間過長,計劃檢修、非計劃檢修太多,造成停機時間長,影響了生產進程,客觀上影響燒結產量。
(二)十二月份天氣寒冷,造成用料存在問題,影響了燒結的生產,造成十二月份產量低。
(三)外銷和自用燒結礦存在矛盾沖突。
要求燒結廠要克服這些困難和問題,把燒結礦的生產擺在一個重要位置。
三、十二月份公司運營存在的問題:
(一)十二月份公司實行限鐵水,增加鐵塊產量的措施使公司經營有所好轉,但是生鐵價格低的原因造成了經營的被動局面。
(二)針對執(zhí)行公司“以控制成本為核心的生產經營戰(zhàn)略”,對公司里存在浪費(暖氣、水電、材料浪費等)現(xiàn)象要加以整改,確保公司政策的有力執(zhí)行。
(三)針對目前鋼鐵行業(yè)局勢及公司所面臨的現(xiàn)狀,王總分析:
xx年形勢不容樂觀。首先中國鋼鐵政策及鋼鐵行情近期內不會有明顯好轉;其次,公司兩大主要貿易對象萊鋼、泰鋼在xx年都實現(xiàn)高產目標,針對如今鋼鐵行情,xx年兩家大公司將改變策略,對生鐵需求量將會減少,這對我們來說是一件非常不利的事情。這樣的情況下,我們一定要作好xx年一月度難關的準備。具體采取措施:
1、吃好安全飯
王總指出:任何情況、任何困難下,都要把安全問題抓好,只有抓好安全問題,才能保證公司的正常運營。
2、降成本、挖潛力
采取任何可行的措施降低生產、經營的成本,保證低成本、高效益才能產利潤,才能幫助公司度過難關。
3、精打細算
要降低一切開支、一切開銷,精打細算,完全貫徹執(zhí)行公司政策。全體干部職工要團結一心,共同度過難關。
xx市冶金公司
二oxx年一月三日
第5篇 經營會議紀要
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會議時間:20xx年4月15日10:30分
會議地點:總部三樓會
議室主持人:楊斌
參加人員:王多維、朱全厚
職能部門及項目部:房圣亮、王維龍、孫懷忠、紀振云、林覺振、席小強、周宏志、邱鵬、趙景昌、何萬強、張允亞
會議議題:總結分析公司一季度生產經營總體運行情況和各項目部生產經營運行情況、重點生產成本、生產時效、生產經營中存在的主要問題、二季度生產經營工作的安排和要求。
會議主要由經營管理部、生產運行部、工程技術部、塔河項目部、吐哈技服項目部、三塘湖項目部負責人進行匯報。
一、會議主要內容:
(一)首先由經營管部總結分析公司一季度整體生產經營情況、各項經濟指標完成情況、各項目部重點生產成本比較、隊伍運行時效較低的項目部和主要環(huán)節(jié)作比較分析。
1、總結匯報了公司和各項目部一季度生產產值、成本、利潤完成情況,對各項目部產值、利潤、成本、運行隊伍數量和有效臺月進行了比較。
2、通報了一季度各項目部的施工完井井次。
3、對比分析一季度各項目部的主要生產成本數據,主要對油料、設備維修、特車運輸費等相對較高的成本指出并分析,生產運行部和塔河項目部分別作了解答,油料高主要為一、二月使用的是-35#柴油,修理費高主要是發(fā)電機、大修三隊cat發(fā)動機、變矩器維修,運輸費高主要為大小修基地倒換從塔里木搬遷到項目部基地的生活營房、停待隊伍設備回遷到項目部基地、鉆井一隊完工后廢渣和井場油泥拉運等。
4、由于前期時效資料統(tǒng)計原因,對生產時效情況沒有分析到單隊單井,時效分析主要指出三塘湖日常施工時效低下,塔河項目部搬遷安時效低下,尤其是塔河小修搬遷安時間超出定額一倍以上。
5、分析了虧損的主要原因:客觀原因主要為:甲方工作量不飽和、隊伍資質變化、施工區(qū)域調整;根本原因主要有:生產組織不到位、隊伍日常生產時效低、生產成本管控不嚴、出現(xiàn)工程事故處理、修后不合格返工等。
6、經營部指出了日常生產經營中較為典型和突出的六類問題。
7、經營部總結了一季度生產經營現(xiàn)狀,并對二季度生產經營工作提出了9項建議和要求。主要包括:日常生產組織、作業(yè)時效、搬遷安準備、工程質量控制、現(xiàn)場安全管理、設備管理和修理管控、全員參與成本控制、加強技術管理、對外運行費用成本結算審核管理等。
(二)各項目部分別就一季度生產經營情況、施工井次、隊伍情況、成本情況、存在的問題及下步措施等、二季度的生產經營工作計劃。
1、塔河項目部就一季度運輸費和修理費用偏高等問題進行了剖析并回答了領導提出的問題。并對已經停待的隊伍和人員下步如何安排向領導匯報了項目部的方案。
2、三塘湖項目部主要對一季度生產時效低找出了自己的原因,并提出了下步具體的提效措施,并對二季度的工作做了計劃。
3、吐哈技服項目部匯報了目前在吐哈油田的中標情況和已經運行的項目情況以及準備運行的項目的概算數據,運行工作中的困難和需要領導解決的問題,項目部今后在技術服務方面的一些設想和規(guī)劃等。
4、工程技術部就匯報了對目前修井施工區(qū)域的基本分析,并就施工作業(yè)中對時效提高的一些基本建議,列舉了一些日程施工技術數據和基本的施工方法。
5、生產運行部就一季度特車運輸、設備修理數據與20xx年4季度驚醒了比較,從工作量和運轉設備的變化分析,塔河一季度特車運輸費、油料、設備修理較高,三塘湖運輸費高等問題,并指出了生產運行中存在的問題。今后管理方面主要就如何加強生產組織、設備管理、日報管理、生產時效、對外車輛運輸簽證結算做出了本部門的計劃。
二、會議總結及要求。
公司高管針對生產經營中目前存在的問題對今后工作做出了相應的要求:
(一)楊總指出:經營部做的經營分析中,反映出三塘湖的施工時效低,塔河的搬遷安周期長、油量消耗高、特車運輸費較高,請三塘湖項目部和塔河項目部要認真分析原因,今后要加強管理,合理使用車輛,經營部要細化分析的內容,項目部的管理費要和各部門的分開列舉分析。
各項目部和部門做的經營分析資料針對性不強,今后各部門和項目部每月做經營分析,并將分析材料發(fā)給經營管理部;項目部每月召開一次經營分析會,公司每季度召開一次經營分析會。
項目部月度經營分析會內容要求:
1、統(tǒng)計分析設備所在區(qū)域的市場工作量、管轄設備數、實際施工井次,分析市場工作量占有率;
2、時效分析要針對招標方案設計或定額周期與實際施工周期作比較,同區(qū)域同類型井施工隊與隊之間作比較分析,分析施工時效不是設備出勤率;
3、分析實際生產成本與預算數據之間的差距,并對重點突出成本做比較分析,找出成本超標的原因;
4、分析項目部管理費用的支出情況;
5、總結月度生產經營中存在的問題,并拿出具體切實可行的整改措施辦法;
6、對下月(下季度)的生產經營做出計劃。
7、各部門今后經營分析會的材料內容和召開及時性情況將列入項目部的月度考核。
(二)王總指出:公司一季度生產經營虧損嚴重,目前市場前景不好,我們必須加強內控管理。
各部門單位對經營分會的認識不足、不夠重視,請大家重視經營分析會,今后經營分析會要涉及到各個部門。
(三)朱總指出:經營部在做經營分析會時要把機關、管理部門和項目部的數據分開分析,公司各管理部門要分析本部門管控的費用。
經營部和項目部在做經營分析時要重點分析時效與效益的直接關系,數據列舉清晰。
三、公司二季度工作安排主要要求
1、生產運行部對運輸、外委修理等費用嚴格控制,盡快解決三塘湖修井設備搬遷車輛的問題。
2、各部門之間全力配合抓時效管理。
3、各項目部每月必須召開經營分析會,針對產值利潤、成本支出情況、存在問題、績效考核情況進行分析討論,尋求解決辦法。
4、工程技術部制定施工標準流程、時效定額數據,對特殊井作業(yè)制定技術交底和班前工作交底,協(xié)助解決隊伍人員的技術問題。
5、各項目部必須主動出擊,加強市場開拓維護工作,塔河項目部要盡快讓有資質的設備拿到工作量運行起來。
6、內控管理作為今后工作的重點,主要從抓成本控制和提高時效入手,各部門和各項目部必須高度重視。
第6篇 經營會議紀要
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9月8日,隊長云孝義在隊會議室主持召開了8月份經營分析例會,隊領導趙玉樹、王西亭、王偉、時維嶺、張華清、韓振山、各班組負責人、材料員、辦事員參加了會議。
會上,各班組負責人、材料員、辦事員依次通報了8月份所分管業(yè)務的考核結果,分析考核中存在的問題,詳細說明考核所達到的效果以及需要改進調整的項目和措施,并對9月份重點工作進行了安排;選取節(jié)超突出的檢修班對8月份材料成本管控、修舊利廢取得成果進行闡述。簡要介紹本隊工作亮點和管理辦法,生產班著重匯報生產進展情況,并對下月生產計劃予以簡要介紹;隊領導根據分管業(yè)務有針對性地進行了部署和指導?,F(xiàn)將會議主要內容紀要如下:
一、上半年我隊各項經濟指標完成情況較好,完全成本計劃125.52元/噸,實際完成116.97元/噸,可控成本計劃28.79元/噸,實際完成26.39元/噸,均完成了公司要求的可控成本節(jié)約2%,完全成本節(jié)約1%的考核要求。
二、8月份礦對我隊一通三防、本質安全管理、全員月度考試、機電綜合業(yè)務、煤質綜合業(yè)務、生產綜合業(yè)務、成本分析與班組核算、五型績效考核工作、煤炭資源回收率、小改小革、精神文明建設情況幾項內容的考核,我隊得分為963.82分,在13
2個區(qū)隊排名第三。
三、檢修班各項工作表現(xiàn)出色,能夠在小改小革與修舊利廢上狠下功夫,項目數量較大。在人員管控上,月初就將材料費用、進尺等直接分解到人頭。
四、加強班組材料費考核力度,制定相應的班組管理及制度,在材料管理上要和其它單位一樣進行管控。
八、從7月份開始各單位須召開本單位經營分析會,對本單位的成本支出情況,工資結算情況、績效考核情況進行分析討論,尋求解決辦法,以此做為班組建設和班組核算的新舉措來實施。
九、加強對材料員的知識和技能培養(yǎng),材料員作為區(qū)隊的管理人員,須懂生產、懂技術、懂經營,否則將難以勝任材料員一職。
十、此次經營分析會召開效果較以往有很大改善,考核單位能詳細全面地分析節(jié)超原因,便于相關單位更進一步落實學習、尋找差距。
第7篇 經營會議紀要
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會上,各班組負責人、材料員、辦事員依次通報了8月份所分管業(yè)務的考核結果,分析考核中存在的問題,詳細說明考核所達到的效果以及需要改進調整的項目和措施,并對9月份重點工作進行了安排;選取節(jié)超突出的檢修班對8月份材料成本管控、修舊利廢取得成果進行闡述。簡要介紹本隊工作亮點和管理辦法,生產班著重匯報生產進展情況,并對下月生產計劃予以簡要介紹;隊領導根據分管業(yè)務有針對性地進行了部署和指導?,F(xiàn)將會議主要內容紀要如下:
一、上半年我隊各項經濟指標完成情況較好,完全成本計劃125.52元/噸,實際完成116.97元/噸,可控成本計劃28.79元/噸,實際完成26.39元/噸,均完成了公司要求的可控成本節(jié)約2%,完全成本節(jié)約1%的考核要求。
二、8月份礦對我隊一通三防、本質安全管理、全員月度考試、機電綜合業(yè)務、煤質綜合業(yè)務、生產綜合業(yè)務、成本分析與班組核算、五型績效考核工作、煤炭資源回收率、小改小革、精神文明建設情況幾項內容的考核,我隊得分為963.82分,在13
2個區(qū)隊排名第三。
三、檢修班各項工作表現(xiàn)出色,能夠在小改小革與修舊利廢上狠下功夫,項目數量較大。在人員管控上,月初就將材料費用、進尺等直接分解到人頭。
四、加強班組材料費考核力度,制定相應的班組管理及制度,在材料管理上要和其它單位一樣進行管控。
八、從7月份開始各單位須召開本單位經營分析會,對本單位的成本支出情況,工資結算情況、績效考核情況進行分析討論,尋求解決辦法,以此做為班組建設和班組核算的新舉措來實施。
九、加強對材料員的知識和技能培養(yǎng),材料員作為區(qū)隊的管理人員,須懂生產、懂技術、懂經營,否則將難以勝任材料員一職。
十、此次經營分析會召開效果較以往有很大改善,考核單位能詳細全面地分析節(jié)超原因,便于相關單位更進一步落實學習、尋找差距。
第8篇 經營會議紀要
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時 間:x年xx月xx日
地 點:x辦公室
參加人員:全體銷售部人員
主持人員:(銷售副總)
會議記錄:
公司銷售會議紀要范文公司銷售會議紀要范文 紀要內容:總結xx月份工作內容,分析現(xiàn)存問題,制定xx月份工作計劃
本次銷售會議由(銷售副總)主持,會議用時共計約1個小時,現(xiàn)將會議討論內容及主要事項整理如下:
一、為與公司財務、人事等部門工作更好的接軌,也為銷售部日后工作分工更加規(guī)范合理, 張總首先提出了對銷售部人員檔案歸檔整理與完善的要求。
二、由開始,各銷售人員就xx月份工作內容一一做了詳細總結,對于上月所參與的幾次投標工作,分析了未中標原因,指出其中存在的問題,提出以下幾點改進措施:
1、關系要跟進
2、產品要熟知
3、信息要廣泛
4、思想要靈活
5、xx月份開始要加大市場開發(fā)力度,利用公司新的資質獲得銷售大單子。
6、加大和水泵廠合作力度。
在此基礎上,各銷售人員都制定了xx月份各自的詳細工作計劃,以期在xx月份的工作中有更好的提升。
三、會議聽取了網絡營銷部各銷售人員的發(fā)言,網絡營銷部于今年xx月份組建,大家各抒己見,基于自身特長提出了很多利于公司網站優(yōu)化及網上營銷的建議。最后x總提出網絡營銷部由牽頭,在部門內部形成統(tǒng)一網絡營銷思路與方案,報x總審閱
公司銷售會議紀要范文默認分類
四、制訂部門內部召開早會制度。會上x總提議,網絡營銷部和工程營銷部每天召開內部會議,時間控制在半小時以內,主要總結一下昨天工作、分析當天主要事務并制訂明日工作計劃,網絡營銷部與工程營銷部每周召開兩次碰頭會,交流探討工作進展,及時反饋市場信息與客戶需求。銷售部是一個整體團隊,只是分工不同,大家應抱團合作,做到精心、精藝與精神。
為更好的促進與財務報審單據工作的配合,會上張總要求大家要及時、規(guī)范的填寫單據、及時匯總提供給財務部門審核。
目前存在大問題:會上大家一致認為對公司自身產品知識了解缺乏,希望公司能做一次系統(tǒng)培訓,使大家熟知公司產品,更好地促進與客戶的溝通交流。
第9篇 經營會議紀要
閱讀小貼士:本篇共計2314個字,預計看完需要6分鐘,共有274位用戶收藏,20人推薦!
會議時間:20xx年4月15日10:30分
會議地點:
議室主持人:
參加人員:
職能部門及項目部:
會議議題:總結分析公司一季度生產經營總體運行情況和各項目部生產經營運行情況、重點生產成本、生產時效、生產經營中存在的主要問題、二季度生產經營工作的安排和要求。
會議主要由經營管理部、生產運行部、工程技術部、塔河項目部、吐哈技服項目部、三塘湖項目部負責人進行匯報。
一、會議主要內容:
(一)首先由經營管部總結分析公司一季度整體生產經營情況、各項經濟指標完成情況、各項目部重點生產成本比較、隊伍運行時效較低的項目部和主要環(huán)節(jié)作比較分析。
1、總結匯報了公司和各項目部一季度生產產值、成本、利潤完成情況,對各項目部產值、利潤、成本、運行隊伍數量和有效臺月進行了比較。
2、通報了一季度各項目部的施工完井井次。
3、對比分析一季度各項目部的主要生產成本數據,主要對油料、設備維修、特車運輸費等相對較高的成本指出并分析,生產運行部和塔河項目部分別作了解答,油料高主要為一、二月使用的是-35#柴油,修理費高主要是發(fā)電機、大修三隊cat發(fā)動機、變矩器維修,運輸費高主要為大小修基地倒換從塔里木搬遷到項目部基地的生活營房、停待隊伍設備回遷到項目部基地、鉆井一隊完工后廢渣和井場油泥拉運等。
4、由于前期時效資料統(tǒng)計原因,對生產時效情況沒有分析到單隊單井,時效分析主要指出三塘湖日常施工時效低下,塔河項目部搬遷安時效低下,尤其是塔河小修搬遷安時間超出定額一倍以上。
5、分析了虧損的主要原因:客觀原因主要為:甲方工作量不飽和、隊伍資質變化、施工區(qū)域調整;根本原因主要有:生產組織不到位、隊伍日常生產時效低、生產成本管控不嚴、出現(xiàn)工程事故處理、修后不合格返工等。
6、經營部指出了日常生產經營中較為典型和突出的六類問題。
7、經營部總結了一季度生產經營現(xiàn)狀,并對二季度生產經營工作提出了9項建議和要求。主要包括:日常生產組織、作業(yè)時效、搬遷安準備、工程質量控制、現(xiàn)場安全管理、設備管理和修理管控、全員參與成本控制、加強技術管理、對外運行費用成本結算審核管理等。
(二)各項目部分別就一季度生產經營情況、施工井次、隊伍情況、成本情況、存在的問題及下步措施等、二季度的生產經營工作計劃。
1、塔河項目部就一季度運輸費和修理費用偏高等問題進行了剖析并回答了領導提出的問題。并對已經停待的隊伍和人員下步如何安排向領導匯報了項目部的方案。
2、三塘湖項目部主要對一季度生產時效低找出了自己的原因,并提出了下步具體的提效措施,并對二季度的工作做了計劃。
3、吐哈技服項目部匯報了目前在吐哈油田的中標情況和已經運行的項目情況以及準備運行的項目的概算數據,運行工作中的困難和需要領導解決的問題,項目部今后在技術服務方面的一些設想和規(guī)劃等。
4、工程技術部就匯報了對目前修井施工區(qū)域的基本分析,并就施工作業(yè)中對時效提高的一些基本建議,列舉了一些日程施工技術數據和基本的施工方法。
5、生產運行部就一季度特車運輸、設備修理數據與20xx年4季度驚醒了比較,從工作量和運轉設備的變化分析,塔河一季度特車運輸費、油料、設備修理較高,三塘湖運輸費高等問題,并指出了生產運行中存在的問題。今后管理方面主要就如何加強生產組織、設備管理、日報管理、生產時效、對外車輛運輸簽證結算做出了本部門的計劃。
二、會議總結及要求。
公司高管針對生產經營中目前存在的問題對今后工作做出了相應的要求:
(一)楊總指出:經營部做的經營分析中,反映出三塘湖的施工時效低,塔河的搬遷安周期長、油量消耗高、特車運輸費較高,請三塘湖項目部和塔河項目部要認真分析原因,今后要加強管理,合理使用車輛,經營部要細化分析的內容,項目部的管理費要和各部門的分開列舉分析。
各項目部和部門做的經營分析資料針對性不強,今后各部門和項目部每月做經營分析,并將分析材料發(fā)給經營管理部;項目部每月召開一次經營分析會,公司每季度召開一次經營分析會。
項目部月度經營分析會內容要求:
1、統(tǒng)計分析設備所在區(qū)域的市場工作量、管轄設備數、實際施工井次,分析市場工作量占有率;
2、時效分析要針對招標方案設計或定額周期與實際施工周期作比較,同區(qū)域同類型井施工隊與隊之間作比較分析,分析施工時效不是設備出勤率;
3、分析實際生產成本與預算數據之間的差距,并對重點突出成本做比較分析,找出成本超標的原因;
4、分析項目部管理費用的支出情況;
5、總結月度生產經營中存在的問題,并拿出具體切實可行的整改措施辦法;
6、對下月(下季度)的生產經營做出計劃。
7、各部門今后經營分析會的材料內容和召開及時性情況將列入項目部的月度考核。
(二)王總指出:公司一季度生產經營虧損嚴重,目前市場前景不好,我們必須加強內控管理。
各部門單位對經營分會的認識不足、不夠重視,請大家重視經營分析會,今后經營分析會要涉及到各個部門。
(三)朱總指出:經營部在做經營分析會時要把機關、管理部門和項目部的數據分開分析,公司各管理部門要分析本部門管控的費用。
經營部和項目部在做經營分析時要重點分析時效與效益的直接關系,數據列舉清晰。
三、公司二季度工作安排主要要求
1、生產運行部對運輸、外委修理等費用嚴格控制,盡快解決三塘湖修井設備搬遷車輛的問題。
2、各部門之間全力配合抓時效管理。
3、各項目部每月必須召開經營分析會,針對產值利潤、成本支出情況、存在問題、績效考核情況進行分析討論,尋求解決辦法。
4、工程技術部制定施工標準流程、時效定額數據,對特殊井作業(yè)制定技術交底和班前工作交底,協(xié)助解決隊伍人員的技術問題。
5、各項目部必須主動出擊,加強市場開拓維護工作,塔河項目部要盡快讓有資質的設備拿到工作量運行起來。
6、內控管理作為今后工作的重點,主要從抓成本控制和提高時效入手,各部門和各項目部必須高度重視。
經營管理部
20xx年4月16日
第10篇 經營會議紀要
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4月15日下午,在新海岸大廈14樓會議室召開了20xx年第一季度經營分析會,生產業(yè)務科副科長朱云主持會議,季龍經理、楊柳副經理出席會議。生產業(yè)務科、計財科、綜合保障部、人事科等相關人員參加了會議。會議紀要如下:
一、會議通報了20xx年第一季度生產經營指標完成情況:
1月份,在裝車方面,東、西港區(qū)合計完成裝車噸167.0045萬噸(日均5.3872萬噸),環(huán)比12月份的203.7234萬噸(日均6.5717萬噸),減少了36.7189萬噸,減幅為18.02%;到達量方面:環(huán)比增加了15.7424萬噸,增幅為34.0%。
2月份,在裝車方面,東、西港區(qū)合計完成裝車噸157.1027萬噸(日均5.6108萬噸),環(huán)比1月份的167.0045萬噸(日均5.3872萬噸),減少了9.9018萬噸,減幅為5.93%;到達量方面:環(huán)比減少了3.1741萬噸,減幅為5.11%。
3月份,在裝車方面,東、西港區(qū)合計完成裝車噸151.20xx萬噸(日均4.8777萬噸),環(huán)比2月份的157.1027萬噸(日均5.6108萬噸),減少了5.8949萬噸,減幅為3.75%;到達量方面:環(huán)比增加了19.6531萬噸,增幅為33.35%。
截止到20xx年3月31日18時,公司20xx年第一季度共完成運量481.1801萬噸(與去年同期比較,下降244.0214萬噸),到達1029列,56150車,發(fā)出949列,56025車,港口包干費(港口鐵路部分)合計1365.72萬元(與去年同期比較,下降722.82萬元)。今年第一季度主營收入1444.96萬元,去年同期主營收入2260.89萬元,同比下降36%。
二、會議通報了20xx年第一季度十七道貨場以及西貨場的經營情況:
十七道貨場第一季度的收入是17.05萬元,去年同期30.12萬,同比下降43%。十七道裝車288車,卸了26車,去年第一季度裝了475車,卸了75車。西貨場今年第一季度裝了319車,去年同期裝了230車,同比增長38.7%。
三、會議通報了20xx年第一季度篷布使用情況:
20xx年元月份篷布使用2233塊,2月份使用456塊,3月份使用1120塊,第一季度一共使用3809塊,收入553878元,同比去年第一季度篷布使用增加1693塊,同比收入增加252042元。
四、會議指出了公司的在經營方面面臨的問題與機遇:
1、十七道貨場以及西貨場的衛(wèi)生狀況較差,要繼續(xù)加強環(huán)境整治。另外,由于公司道路較窄,西貨場路面停車問題嚴重,西門衛(wèi)應當根據貨場大小每次放行一定數量的車進入,保證公司道路無停車,消除安全隱患。
2、目前篷布的損壞率越來越高,疊篷布與修篷布的速度不能夠匹配,面臨著篷布周轉緩慢的問題。
3、十七道貨場場地過小,散貨太多。
4、經市場調研糧食專用集裝箱是港口散糧裝車的大趨勢,糧食專用集裝箱運費相比于敞車運費更便宜,周轉效率更高,裝卸效率也更高。
五、公司領導對未來經營方面工作進行部署:
副經理楊柳對公司未來的經營提出了明確要求:
1、建立健全價格政策和制度,市場開發(fā)不能違背原則,面對多家客戶,公司對外的經營要保證公平。如遇特殊情況,客戶需要在規(guī)定價格基礎上優(yōu)惠的,必須經過特定的程序流程,得以調整。
2、靈活調用篷布,對客戶做出保證篷布正常使用的承諾,在有限的客戶中要做好篷布的調整流轉,為了保證篷布的周轉,特殊情況下可以適當增加成本。
3、綜合保障部牽頭與相關部門協(xié)商打開十七道貨場東通道的事宜,找到貨場東通道打開的突破口與開門的相應條件
4、糧食專用箱符合市場的趨勢,盡管前期投入較大,但公司也要參與。必須做足前期準備工作,跟國鐵積極溝通,準確掌握國鐵的政策規(guī)定,同時充分保證裝車的各種安全措施得以制定施行。
經理季龍最后對重點經營工作做出部署:
1、公平地對待每一個貨主,規(guī)避風險,業(yè)務人員與貨主談價時必須時刻遵守公司既定的規(guī)則,避免出現(xiàn)對待不同貨主不公平的現(xiàn)象。
2、快速推進糧食專用箱的業(yè)務,增強與國鐵的溝通,盡可能的使新業(yè)務得以實施。
3、計財科與生產業(yè)務科密切關注資源整合,緊緊抓住與鐵路有關的資源。
4、落實十七道貨場東側開門的相關事宜,逐步對十七道貨場的經營進行轉型,減少散貨業(yè)務。
5、理念要先,快速推進“一站式服務”,全力促進公司形成一站式平臺,為公司業(yè)務設立臺階,擴大公司的業(yè)務,全面推進公司多元化發(fā)展。
參與會議人員: