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物業(yè)管理質量體系文件:文件和資料控制程序(3篇范文)

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數(shù):39

物業(yè)管理質量體系文件:文件和資料控制程序

第1篇 物業(yè)管理質量體系文件:文件和資料控制程序

物業(yè)管理公司質量體系文件:文件和資料控制程序

1.0目的

確?,F(xiàn)場所使用的文件和資料都是現(xiàn)行有效的,防止誤用失效或作廢的文件和資料。

2.0適用范圍

適用于質量體系所形成的文件和資料。

3.0職責

3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門。

3.2各部門(管理處)負責本部門(管理處)所使用文件和資料的管理。

4.0工作程序

4.1文件和資料的分類

4.1.1質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質量記錄)

4.1.2外來文件(國家有關物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、條例、通知、來往單位文件等)

4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書刊、聲像類、專業(yè)性資料等)

4.2文件和資料的編號

按《文件和資料的編號規(guī)則》執(zhí)行。

4.3文件和資料的受控狀態(tài)

4.3.1質量手冊分為受控和非受控兩種,受控文件和資料在第一頁加蓋'受控文件'印章,注明受控號,非受控文件一般只進行編號。

4.3.2質量體系文件均為受控文件,加蓋'受控文件'印章。

4.3.3質量記錄除原版文件應加蓋受控章留存外,其它現(xiàn)場使用的可不蓋受控章。

4.4文件和資料的編寫、審批

質量體系文件由管理者代表組織相關部門編寫;質量手冊、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領導組織改編、編寫,管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。

4.5文件和資料的發(fā)布

4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門和數(shù)量,領用人在《文件和資料領用簽收表》上簽名,領取注有受控號和加蓋'受控文件'印章的文件和資料。

4.5.2使用部門受控文件如有丟失,可提出書面申請,說明原因和理由,管理者代表批準后,重新發(fā)放,注明丟失的原因;破損的以舊換新。

4.6文件和資料的更改

4.6.1文件和資料更改時,由提出部門人員填寫《文件和資料更改申請單》,審核批準由原審批人進行,當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改,增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。

4.6.2文件和資料更改審批通過后,由行政部實施,資料管理員按《文件和資料領用簽收表》的名單,到領用了需改文件的人員處更改。手寫更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁、換版后的新文件,應同時收回作廢的舊文件和資料,并留下記錄。

4.7文件和資料的管理

4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后,原件交管理者代表歸檔,列入《質量文件清單》受控。

4.7.2各部門保管的文件和資料要求建立《質量文件清單》受控。

4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時,登記在《借閱登記簿》上,按規(guī)定的時間歸還。

4.7.4其它文件資料的管理參見《文書、檔案、資料管理辦法》。

4.8文件和資料的換版與作廢

4.8.1文件和資料每版更改不超過五次,修改次數(shù)號用'正'字的筆劃數(shù)表示,'一'表示第一次更改,'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改,若1次更改內(nèi)容較多也可換版。版本號用a、b、c……表示,a表示第1版,以此類推。

4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領用簽收表》及時收回并記錄,立即蓋上'作廢'印章,統(tǒng)一銷毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料,在第一頁上蓋上'保留資料'印章方可留用。

5.0支持性文件

5.1 《文件和資料的編號規(guī)則》

5.2 《文書、檔案、資料管理辦法》

6.0相關記錄

6.1《文件和資料領用簽收表》

6.2《文件和資料更改申請表》

6.3《質量文件清單》

6.4《借閱登記簿》

6.5《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》

編寫:審批:

第2篇 設備制造公司管理文件和資料控制程序

編制:

批準:

發(fā)布:

設備制造有限公司管理文件和資料控制程序

編號:QC/ZTC0502版本號/修訂碼:A/00

目的和適用范圍

為了使質量體系有效運行,在起重要作用的各個場所保證使用相應文件的有效版本,并及時從現(xiàn)場撤回失效或作廢文件和資料,以防止使用失效或作廢的文件和資料。

適用于質量手冊及質量體系文件(以下簡稱文件)的控制,其他管理性文件的控制在相應的程序中作出具體規(guī)定。

職責

綜合管理辦負責管理性文件和資料的控制,包括組織編制、修訂和發(fā)布《質量手冊》及其質量體系程序文件和實施過程中的協(xié)調(diào)和解釋。

控制的內(nèi)容、要求和方法

3.1文件的編制規(guī)定

3.1.1綜合管理辦組織有關職能部門代表成立文件編寫小組進行起草工作。

3.1.2草案應校核其內(nèi)容與相應的質量保證模式標準的符合性和與公司實際情況的適應性、可操作性和可檢查性。

3.2文件的編號規(guī)定

3.2.1質量手冊的編號規(guī)定

QM/ZTCQM01-1998發(fā)布年代號

順序號

質量手冊代號

公司代號

質量管理標準代號

3.2.2程序文件的編號規(guī)定

順序號

體系要素代號

公司代號

質量控制標準代號

3.3文件的審批和發(fā)布

3.3.1文件由綜合管理辦負責組織有關部門負責人審查、會簽,并填寫《質量體系文件會簽審批表》(J/wk01),報管理者代表審核和總經(jīng)理批準后發(fā)布。

3.3.2文件經(jīng)審核、批準后,原版文件連同會簽審批表由文件管理人員歸檔保存,并填寫《質量體系文件歸檔登記表》(J/wk06)。存入軟盤的文件也應同時歸檔。

3.4文件的發(fā)放

3.4.1經(jīng)批準發(fā)布的文件由綜合管理辦負責統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放時分“受控本”和“非受控本”。

3.4.2“受控本”的發(fā)放對象為:

a.公司總經(jīng)理、管理者代表及各部門、分公司負責人;

b.公司對外質量保證有關的人員;

c.質量認證機構。

3.4.3文件發(fā)放前,由綜合管理辦根據(jù)公司運作特點編制《文件發(fā)放規(guī)定》,具體規(guī)定發(fā)放部門(人員)和數(shù)量,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。

3.4.4“非受控本”根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。“非受控本”的有效性不做進一步控制。

3.4.5發(fā)放的文件均為原版文件的復印件。

3.4.6文件的發(fā)放應注有不同的分發(fā)編號,并在文件封面上加蓋紅色的“受控”或“非受控”印章。發(fā)放時,領用人應在《質量體系文件發(fā)放登記表》(J/wk02)上簽收,同時在表中注明“受控”和“非受控”字樣。

3.4.7在下列情況下,需使用文件的部門(人員)應填寫《質量體系文件領用審批表》(J/wk03),經(jīng)部門負責人和綜合管理辦主任審核,報總經(jīng)理批準后,可按3.4.5和3.4.6條發(fā)放:

a.不在《發(fā)放規(guī)定》中發(fā)放范圍內(nèi)的;

b.要求發(fā)放數(shù)量超出《發(fā)放規(guī)定》中規(guī)定數(shù)量的;

c.領取后遺失或破損的;

d.其他應領用的。

3.4.8對文件遺失要求補發(fā)文件的,給予新的分發(fā)號,并注明遺失文件作廢,必要時將作廢文件的分發(fā)號通知有關部門以防止誤用。

3.4.9文件破損嚴重影響使用時,領用的新文件仍沿用原文件分發(fā)號,同時交回破損文件,由綜合管理辦組織銷毀。

3.5文件的更改和換版

3.5.1文件需作更改時,由申請部門填寫《質量體系文件更改申請單》(J/wk04),說明更改原因,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,由更改人實施更改:

a.文件的更改視具體情況可采用“劃改”或“換頁”方法;

b.文件更改時,應注明更改標記、更改日期,并標明修改碼;

c.更改標記用加圓圈的小寫英文字母表示,如:@……;

d.文件經(jīng)過依次更改后,修改碼的序號依次遞增,如“00”增至“01”。

3.5.2對“非受控本”的文件可不作更改控制。

3.5.3文件的更改不應給產(chǎn)品質量或體系要素造成不利影響。

3.5.4文件經(jīng)多次更改或進行大幅度更改時,應進行換版。

a.文件換版時,應由綜合管理辦負責組織全面評審;

b.新版本發(fā)放時,舊版本同時廢止,并由綜合管理辦統(tǒng)一收回后銷毀。

3.6文件的收回和銷毀

3.6.1在下列情況之一時,原發(fā)文件由綜合管理辦負責及時收回:

a.文件使用部門合并、撤消或使用人調(diào)離;

b.文件換版或再次發(fā)放。

3.6.2文件收回時,由文件管理人員驗收,并在《質量體系文件發(fā)放登記表》上注明收回日期,無使用價值的文件應加蓋“作廢”印章,防止誤用。

3.6.3為積累知識的目的所保留的失效或作廢文件,由申請人填寫《質量體系文件留用申請單》(J/wk05),經(jīng)部門負責人和綜合管理辦主任審核后,報管理者代表批準,由文件管理人員加蓋“保留資料”印章后方可留用。

3.6.4作廢的文件由文件管理人員填寫《質量體系文件銷毀清單》(J/wk07),經(jīng)綜合管理辦主任批準后,由指定的銷毀人和監(jiān)銷人集中銷毀,并注明銷毀日期。

3.7文件的管理

3.7.1需臨時借閱文件的人員應填寫《質量體系文件借閱申請表》(J/wk08),經(jīng)部門和綜合管理辦負責人審核,管理者代表批準后方可借閱。借閱者應在指定日期內(nèi)歸還,到期不還的由文件管理人員收回。原版文件一律不外借,以防止丟失或破損。

3.7.2任何人不得私自復印文件和使用未加蓋紅色“受控”印章的無效文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回,并視情節(jié)輕重報有關領導給予處理

3.8文件和資料控制的有關記錄由綜合管理辦負責妥善保管,詳按QC/ZTC1601《質量記錄控制程序》執(zhí)行。

相關文件

QC/ZTC1601《質量記錄控制程序》

質量記錄

《質量體系文件會簽審批表》

《質量體系文件歸檔登記表》

《質量體系文件發(fā)放登記表》

《質量體系文件領用審批表》

《質量體系文件更改申請單》

《質量體系文件留用申請單》

成套設備制造有限公司

管理文件和資料控制程序

編號:QC/ZTC0502《質量體系文件銷毀清單》

《質量體系文件借閱申請表》

更改情況

序號

更改標記

更改記錄

更改人

日期

第3篇 建筑公司環(huán)境管理文件和資料控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:文件和資料控制程序

1.目的

對與質量、環(huán)境有關的文件和資料進行有效控制,使管理體系運行的所有場所都能得到文件的有效版本,防止使用作廢文件。

2.適用范圍

適用于集團公司與質量環(huán)境有關的所有場所的文件資料的控制。

3.職責

3.1行政部負責編制并監(jiān)督實施本程序。

3.2各部門的職責詳見w*/ems/c*/a/07附表1-3。

4.控制程序

4.1文件和資料的控制方法:包括分類、編制、組織會簽、審批、編號、收發(fā)、復制、更改、銷毀等規(guī)定,具體在本程序的附表中說明。

4.1.1體系文件的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表1)

4.1.2外來及管理性文件的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表2)

4.1.3工程技術文件資料的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表3)

4.1.4工程承包合同的控制,執(zhí)行集團公司的《合同評審控制程序》、《合同管理辦法》。

4.2文件的評審

各部門在管理體系運行中,發(fā)現(xiàn)需要對文件進行修訂時,要及時將文件修訂信息傳遞到企管部,由企管部整理并提交管理評審。

4.3更改形式及歸檔要求

4.3.1更改形式:管理體系文件的更改,可在原文件上劃改(更改數(shù)字在

30字以內(nèi),用雙劃線劃掉要更改的內(nèi)容,在更改處加蓋更改專用章,更改內(nèi)容填寫在《文件修改記錄表》ems/07-5表上)或局部換頁更改。換版的管理體系文件發(fā)布時,應注名原文件作廢。

4.3.2文件和資料的歸檔:執(zhí)行集團公司《檔案管理辦法》。

4.4文件和資料的編號規(guī)定

4.4.1集團公司下發(fā)的行政、管理性文件的編號依據(jù)國家行政機關公文分類規(guī)定,每年從01開始順序編號。

4.4.2體系文件編號規(guī)定

4.4.2.1體系文件分類

a.質量體系文件:指依據(jù)iso9002:1994版標準編制的文件,分《質量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》和《崗位責任制》三層。此層次的文件將在質量體系文件換版(iso9001:2000版)后失效。

b.環(huán)境管理體系文件:指依據(jù)iso14001:1996版標準編制的文件,分《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理程序文件》、《環(huán)境管理作業(yè)指導書》三層。

4.4.2.2質量體系文件編號

文件編碼規(guī)定:

a.公司代碼:建筑集團公司-*j;

b.文件類別:質量保證手冊-qa;

程序文件、作業(yè)指導書-qp;

c.文件序號:用兩位阿拉伯字母表示,從01開始。

4.4.2.3部門和分公司代碼

工程部-gc經(jīng)營部-jy企管部-qg行政部-*z財務科-cw

試驗室-sy開發(fā)辦-kf材料公司-cl集團一公司-y*

集團二公司-zr集團三公司-sj 集團四公司-sq

集團五公司-wy集團六公司-lc集團七公司-qh

集團八公司-bf集團九公司-jc 集團十公司-zi

集團十一公司-ws集團十二公司-ad直屬三公司-js

直屬一處-yc 直屬二處-rc直屬三處-sc 直屬四處-zs

4.4.2.4環(huán)境管理體系文件編號

a.《環(huán)境管理手冊》:w*/emsc/a-2001

b.《環(huán)境管理程序文件》:w*/ems/c*/a/**-2001

c.集團公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導書》w*/ems/zds/a/**-2001

d.各部門和分公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導書》w*/ems/ yy /a/**-

e.《崗位責任制》:w*/gwzr/yy/a/**-2001

各代碼含義:

emsc:代表環(huán)境管理手冊

ems:代表環(huán)境管理體系

c*:代表環(huán)境管理程序文件

zds:代表環(huán)境管理作業(yè)指導書

**:代表文件序號,從01開始

yy:代表部門代碼,部門代碼見本程序4.4.2.3條款的規(guī)定

2001:代表文件編制時間為2001年

a:代表a版

gwzr:代表崗位責任制度

5.相關文件

w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》

w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》

*j/qp/*z/01-2000《檔案管理辦法》

*j/qp/02-2000《合同評審控制程序》

*j/qp/jy/04-2000《合同管理辦法》

6.標準表格

ems/07-1《文件和資料控制清單》

ems/07-2《文件資料發(fā)文審批表》

ems/07-3《文件會簽表》

ems/07-4《文件資料收文登記表》

ems/07-5《文件修改記錄表》

ems/07-6《文件和資料控制檢查記錄》

ems/07-7《文件資料銷毀記錄》

ems/12-1《記錄(文件)借閱登記表》

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