收費票據(jù)管理制度
一、票據(jù)的領(lǐng)取發(fā)放,統(tǒng)一由財務(wù)專人負責(zé)。
二、財務(wù)管理人員要按照收據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,建立領(lǐng)用制度和使用臺帳。
三、各部、室收費員領(lǐng)用票據(jù)要嚴格遵守管理制度,并按照票據(jù)填寫有關(guān)規(guī)定進行填寫。
四、收費人員開具票據(jù)要做到印章齊全,字跡清楚。對交回的票據(jù),財務(wù)人員要認真審核,發(fā)現(xiàn)不按要求操作的,要責(zé)令其重新填寫。
五、收費人員對已使用完的票據(jù)要及時交回,財務(wù)管理人員要嚴格控制和掌握票據(jù)的發(fā)放并及時進行結(jié)清。
六、對發(fā)票、內(nèi)部收據(jù)要視同現(xiàn)金進行保管,不得隨意存放,更不得丟失,如發(fā)生票據(jù)丟失要及時進行匯報,不得隱瞞不報。
七、嚴禁公款私存、私用、挪用、截留。